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365bet篮球投注_365bet是外围吗_365bet娱乐场关于做好2018年度内部审计情况统计工作的通知
发表日期:2018-12-06


365bet篮球投注_365bet是外围吗_365bet娱乐场文件

黑内协发〔201819

 


365bet篮球投注_365bet是外围吗_365bet娱乐场关于做好

2018年度内部审计情况统计工作的通知

各有关单位:

     根据《审计署办公厅关于填报内部审计情况报表的函》(20161123日函)和中国内部审计协会《中国内部审计协会关于做好2018年度内部审计情况统计工作的通知》的要求,2018年度内部审计情况统计工作现已开始,各单位应充分认识统计工作的重要性,认真贯彻《中国内部审计协会关于做好内部审计情况统计工作的通知》(中内协发〔201227号)要求,做好统计工作,审计机关管辖范围内的内审机构按照《审计署办公厅关于填报内部审计情况报表的函》(20161123日函)的要求一并报送《内部审计情况统计报表》,并于2019120日前,向365bet篮球投注_365bet是外围吗_365bet娱乐场报送《内部审计情况报表》纸制和excel电子件,报送纸制件时须加盖公章。填报过程中如遇到问题请及时反馈。

联系人:刘智勇 0451-82327566,徐吉祥 0451-82327566地址:哈尔滨市南岗区浦江路77号,邮编:150090,电子邮箱:55577522@163.com

附件:1.内部审计情况报表

          2.内部审计情况报表主要指标解释

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2018126

附件1

内部审计情况报表

 

    号:审统07

制定机关:审   

备案机关:国家统计局

备案文号:国统办函〔20123

有效期至:20181

审计机关名称:                                201                  

指标名称

代码

计量

单位

合计

企业

金融

行政

事业

其他

1

2

3

4

5

6

一、内审机构

070000

 

 

 

 

 

 

        其中:专职机构

070001

 

 

 

 

 

 

二、内审人员

070010

 

 

 

 

 

 

        其中:专职人员

070011

 

 

 

 

 

 

三、完成审计项目

070100

 

 

 

 

 

 

    财务收支审计

070101

 

 

 

 

 

 

    效益审计

070102

 

 

 

 

 

 

    经济责任审计

070103

 

 

 

 

 

 

    内部控制评审

070104

 

 

 

 

 

 

    信息系统审计

070105

 

 

 

 

 

 

    基本建设审计

070106

 

 

 

 

 

 

    其他

070107

 

 

 

 

 

 

四、审计总金额

070200

万元

 

 

 

 

 

 

五、增收节支

070300

万元

 

 

 

 

 

 

六、提出建议意见被采纳

070310

 

 

 

 

 

 

七、建议给予行政处分

070320

 

 

 

 

 

 

八、实际给予行政处分

070321

 

 

 

 

 

 

九、向司法机关移送案件

070330

 

 

 

 

 

 

                  人员

070331

 

 

 

 

 

 

单位负责人:                   审核:                  填表:                   填报日期:201    

 

填报说明:

1.    合计=企业+金融+行政+事业+其他;

2.    内审机构专职机构;

3.    内审人员专职人员;

4.    完成审计项目=财务收支审计+效益审计+经济责任审计+内部控制评审+信息系统审计+基本建设审计+其他;

5.    此表有效期已延至201812月底。

内部审计情况报表(年报)—民营、乡镇

 

填报单位:                                201                  

指标名称

代码

计量

单位

合计

企业

其他

1

2

3

一、内审机构

070000

 

 

 

        其中:专职机构

070001

 

 

 

二、内审人员

070010

 

 

 

        其中:专职人员

070011

 

 

 

三、完成审计项目

070100

 

 

 

    财务收支审计

070101

 

 

 

    效益审计

070102

 

 

 

    经济责任审计

070103

 

 

 

    内部控制评审

070104

 

 

 

    信息系统审计

070105

 

 

 

    基本建设审计

070106

 

 

 

    其他

070107

 

 

 

四、审计总金额

070200

万元

 

 

 

五、增收节支

070300

万元

 

 

 

六、提出建议意见被采纳

070310

 

 

 

七、建议给予行政处分

070320

 

 

 

八、实际给予行政处分

070321

 

 

 

九、向司法机关移送案件

070330

 

 

 

                  人员

070331

 

 

 

单位负责人:                   审核:                  填表:                填报日期:201    

附件2

内部审计情况报表主要指标解释

1.内审机构:系指已建的专职内部审计机构和与其他部门合建的内部审计机构个数。不含有机构而未配备专职或兼职审计人员的情况。

2.内审人员:系指已配备的专职内部审计人员和兼职内部审计人员人数。

3.财务收支审计:系指除效益审计、经济责任审计、内部控制评审、信息系统审计、基本建设审计、其他审计之外,涉及财务领域的所有审计项目,包括财政财务收支审计、预算执行审计和财务决算审签(财务决算审签是对财务决算实行审计签证的单位数)等。

4.效益审计:系指促进提高经济效益方面的审计项目个数,包括经营审计、管理审计、业务审计等。

5.经济责任审计:系指对被审计领导干部在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况实施的审计项目个数。

6.内部控制评审:系指按照《内部控制评价指引》开展的定期对组织整体内部控制评价工作项目个数。

7.信息系统审计,基本建设审计:略。

8.审计总金额:系指年度内全部审计项目所审计的金额总和。

9.增收节支:系指审计后,被审计单位已上交财政、已减少财政拨款或补贴和已归还原渠道的资金金额。

10.提出建议意见被采纳:系指被采纳、接受的审计意见和审计建议条数。

11.建议给予行政处分:系指审计查出被审计单位违反财经法规的有关人员,内审机构建议有关部门给予行政处分的人员数量。

12.向司法机关移送案件、人员:系指审计查出被审计单位或有关责任人员违反国家有关法律、法规,已构成犯罪,内审机构向司法机关移送的案件和涉案人员数量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


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